【FI】VF01/VF04/VF02/VFX3 发票过账及取消简要操作

1、VA03

查询销售订单,查看交货单
【FI】VF01/VF04/VF02/VFX3 发票过账及取消简要操作_第1张图片
【FI】VF01/VF04/VF02/VFX3 发票过账及取消简要操作_第2张图片

2、VF04

如下填写交货单号
【FI】VF01/VF04/VF02/VFX3 发票过账及取消简要操作_第3张图片
进行单个操作,则选择单个开票凭证
【FI】VF01/VF04/VF02/VFX3 发票过账及取消简要操作_第4张图片
点击保存
在这里插入图片描述

获得创建的发票号

3、VFX3

输入前面创建的发票号
【FI】VF01/VF04/VF02/VFX3 发票过账及取消简要操作_第5张图片
点击批准核算
【FI】VF01/VF04/VF02/VFX3 发票过账及取消简要操作_第6张图片
如果处理状态如下则成功
在这里插入图片描述

4、SE16N

如果成功无误,能够在ACDOCA表查看到相关的数据。同时包括自己进行的增强的字段等都能够在这张表查询确认
【FI】VF01/VF04/VF02/VFX3 发票过账及取消简要操作_第7张图片

5、VF11

如果需要取消,重新进行,则进入VF11。
输入发票号,点击保存即可。
【FI】VF01/VF04/VF02/VFX3 发票过账及取消简要操作_第8张图片

你可能感兴趣的:(ABAP,SAP)