内审与内控


内控管理:

    内控管理系统是以内控管理、内控测试、内控分析、内控信息交流等为核心功能的一体化管理系统。适用于公司所有纳入内部控制评价范围的业务单元,包括省级公司、地市级分公司等;主要满足中国移动进行内部控制和管理的需求、对内控工作人员提供系统支撑的需求以及外部审计师的审计需求,旨在减少手工操作,提高工作效率,降低公司内控风险,实现内控管理工作的自动化、常态化。

    内控系统主要是企业对其商业流程以及风险的识别、管理、控制以及报告。用于规避各种商业运营风险,满足相关法案强制要求。

 


内审管理:
    内审管理系统是实现审计工作的全过程管理,以计划管理、资源管理、审计管理、信息管理、后续审计跟踪等为核心功能的一体化管理系统。用于公司所有内部审计业务的管理,主要满足中国移动对内部审计业务的管理和对内部审计人员开展内审业务提供支撑的需求,旨在提高内审业务的管理水平,加强内审业务的统筹性和计划性,促进审计信息的共享,减少手工操作,提高内审工作效率和工作质量,实现内部审计工作的高效化、规范化。

    内审系统主要实现审计工作的全过程管理,包括审计立项、实施、终结期和后续审计跟踪等等。

 

作者:小屁孩

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