序号
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引入内容
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数据类型
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长度
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要求
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说明
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1
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制单日期
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日期
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年-月-日
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凭证的填制日期
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2
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凭证类别字
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文本
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2
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预定义
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指定生成凭证的类别(字)
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3
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业务(凭证)号
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文本
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30
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[
制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证
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4
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附单据数
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数字
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0-999
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无时写0
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5
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摘要
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文本
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60
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摘要内容
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6
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科目编码
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文本
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15
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预定义
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科目编码
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7
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金额借方
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数字
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16.2
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金额双方必须有一方<>0,另一方=0
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8
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金额贷方
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数字
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16.2
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金额双方必须有一方<>0,另一方=0
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9
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数量
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数字
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16.n
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若科目无数量核算则数量=0
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10
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外币
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数字
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16.2
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若科目无外币核算则外币=0
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11
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汇率
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数字
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12.n
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若科目无外币核算则汇率=0
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业务类型
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业务描述
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系统模块
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处理
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暂估业务
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采购业务先到货,发票未到,本月处理
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存货系统
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暂估入库单记账,生成凭证
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借:存货
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|||
贷:应付账款-暂估应付款
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|||
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采购业务先到货,发票未到,下月处理
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存货系统
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下月月初生成红字回冲单,生成凭证
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借:存货 (红字)
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贷:应付账款-暂估应付款 (红字)
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下月第一种情况
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发票到,与采购入库单完全结算
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存货系统
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进行暂估处理,生成蓝字回冲单(报销)制单
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借:存货
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|||
贷:应付账款
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|||
下月第二种情况
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发票到,与采购入库单部分结算
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存货系统
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暂估处理时,生成已结算的蓝字回冲单。
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期末处理时,根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单,即作为暂估入库单。
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|||
下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。
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制单同前。
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下月第三种情况
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发票未到
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存货系统
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期末处理后,根据蓝字回冲单(暂估)制单。
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借:存货
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|||
贷:应付账款-暂估应付款
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业务类型
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业务描述
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系统模块
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处理
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暂估业务
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采购业务先到货,发票未到,本月处理
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存货系统
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暂估入库单记账,生成凭证
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借:存货
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|||
贷:应付账款-暂估应付款
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|||
下月第一种情况
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采购业务先到货,发票未到
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存货系统
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不需处理
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下月第二种情况
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发票到,与采购入库单完全结算
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存货系统
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进行暂估处理,生成红字回冲单制单
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借:存货 红字
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|||
贷:应付账款-暂估应付款 红字
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生成蓝字回冲(报销)单制单
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借:存货
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贷:应付账款
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下月第三种情况
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发票到,与采购入库单部分结算
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存货系统
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暂估处理时,如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单,则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单,根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
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暂估处理时,如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单,则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
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|||
期末处理时,根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单,即作为暂估入库单。
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业务类型
|
业务描述
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系统模块
|
处理
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暂估业务
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采购业务先到货,发票未到,本月处理
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存货系统
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暂估入库单记账,生成凭证
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借:存货
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|||
贷:应付账款
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下月第一种情况
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采购业务先到货,发票未到
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存货系统
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不需处理
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下月第二种情况
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发票到,与采购入库单完全结算
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存货系统
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进行暂估处理,生成调整单
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减少
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借:存货 红字
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贷:应付账款 红字
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增加
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借:存货
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贷:应付账款
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