当你发现应收应付报表的余额跟总账不一致时,怎么办?

前段时间,我在看应收应付的报表时,发现总账余额跟报表不一致。

然后后 FKI0 里面的报表,发现是年初余额与上年末的余额不一致造成的。

开始还以为是系统报表的错误,后来SAP技术支持回了一个NOTE,看了后才想起,

原来自己在做2008到2009的年结时,漏做了F.07 (应收,应付年度结转)这个动作。

我补做了 F.07 后,报表就跟总账一致了。

 

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